为落实各级财政内控管理工作要求,规范基层财政业务流程,防范化解财政运行风险,提升财政管理规范化、制度化、标准化水平,近日,高台县财政局宣化财政管理事务中心结合乡镇财政工作实际,依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规及各级财政内控管理制度,贴合岗位设置与业务实操特点,修订完善内部操作规程,为基层财政高质量发展筑牢制度屏障。
基层财政是财政政策落地的“最后一公里”,业务覆盖面广、政策性强、民生关联度高,完善的内控机制是保障资金安全、高效履职的关键。此次修订的操作规程,坚持“依法依规、贴合实际、权责明晰、防控闭环”原则,对标上级内控管理标准,聚焦岗位权责、预算编制、资产管控、惠农资金“一卡通”管理、财会监督、涉农项目资金监管、档案管理等核心业务,实现重点业务、关键环节全覆盖。
针对基层财政业务风险点、流程关键点及岗位廉政隐患,规程细化各岗位职责、业务流程、操作标准和风控要点,健全监督问责机制,厘清权责边界、打通流程堵点、补齐内控短板。同时摒弃形式化条款,立足乡镇直面群众、服务村居的工作实际,优化简化办事流程,兼顾规范性与实操性,让各项财政业务办理有章可循、有据可依。
下一步,中心将以新规程落地为契机,常态化开展制度学习、业务培训和内控自查,推动干部全员吃透规程、规范履职,将内控要求融入工作全过程。同时动态优化内控机制,常态化排查整改风险隐患,以标准化内控管理严控资金风险、提升服务质效,保障财政资金安全高效使用,切实发挥基层财政职能,为全镇经济社会平稳发展提供坚实财政保障。